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平成21年度決算報告
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
 ■平成22年度 貸借対照表
平成22年 3月31日現在
当年度 前年度 増減
1.資産の部
 (1)流動資産
       現金 725 6,721 △ 5,996
       普通預金 1,669,601 2,111,409 △ 441,808
       定期預金 7,020,893 7,018,163 2,730
       貯蔵品 60,000 107,853 △ 47,853
         計 8,751,219 9,244,146 △ 492,927
 (2)固定資産
   @その他の固定資産
       建物付属設備 26,094 26,094 0
       電話加入権 12,000 88,147 △ 76,147
       保証金 2,734,800 2,734,800 0
         計 2,772,894 2,849,041 △ 76,147
   資産合計 11,524,113 12,093,187 △ 569,074
2.負債の部
 (1)流動負債
       未払金(記念事業協賛金) 0 594,173 △ 594,173
       仮受金(研修会費) 22,500 31,500 △ 9,000
       預り源泉税 36,390 35,140 1,250
   負債合計 58,890 660,813 △ 601,923
3.正味財産の部
 (1)一般正味財産 11,465,223 11,432,374 32,849
   正味財産合計 11,465,223 11,432,374 32,849
   負債及び正味財産合計 11,524,113 12,093,187 △ 569,074


 ■平成22年度 収支予算書
T 収入の部 単位:円
科       目 予算額 前年度予算額 増 減 備考
大科目  中科目
1 入会金収入 600,000 600,000 0
2 会費収入 19,840,000 19,810,000 30,000
3 補助金収入 3,450,000 3,450,000 0 (財)横浜市緑の協会
4 雑収入 5,000 5,000 0
当期収入合計(A) 23,895,000 23,865,000 30,000
前期繰越収支差額 0 0 0
収入合計(B) 23,895,000 23,865,000 30,000

T 収入の部 単位:円
科       目 予算額 前年度予算額 増減
大科目 中科目
1 事業費 13,270,000 13,220,000 50,000
 1)総務委員会 2,180,000 2,215,000 △ 35,000
給料手当 900,000 900,000 0
総会・理事会 500,000 500,000 0
合同委員会 250,000 250,000 0
新年賀詞交歓会 430,000 430,000 0
特別委員会 100,000 135,000 △ 35,000
 2)企画委員会 6,100,000 6,100,000 0
給料手当 1,000,000 1,000,000 0
スプリングフェア 5,000,000 5,000,000 0
経営者研修会 50,000 50,000 0
共催事業 50,000 50,000 0
 3)広報委員会 1,350,000 1,350,000 0
給料手当 600,000 600,000 0
広報紙 600,000 600,000 0
ホームページ 150,000 150,000 0
 4)緑の諮問委員会 1,560,000 1,560,000 0
給料手当 680,000 680,000 0
関係団体協力 680,000 780,000 △ 100,000
研修・講習会 200,000 100,000 100,000
 5)技術委員会 990,000 925,000 65,000
給料手当 500,000 500,000 0
施設見学研修会 220,000 175,000 45,000
技術講習会 220,000 200,000 20,000
印刷費 50,000 50,000 0
 6)安全委員会 1,090,000 1,070,000 20,000
給料手当 500,000 500,000 0
労働安全衛生大会 200,000 200,000 0
安全パトロール 80,000 80,000 0
安全衛生講習会 150,000 150,000 0
労働災害防止強化月間 100,000 80,000 20,000
安全祈願祭 60,000 60,000 0
2 管理費 10,525,000 10,645,000 △ 120,000
給料手当 3,400,000 3,400,000 0
法定福利費 280,000 280,000 0
中退共掛金 400,000 400,000 0
会議費 180,000 180,000 0
旅費交通費 250,000 250,000 0
通信運搬費 260,000 260,000 0
消耗品費 260,000 260,000 0
印刷製本費 50,000 50,000 0
光熱水費 60,000 60,000 0
賃借料 4,455,000 4,505,000 △ 50,000
広告宣伝費 100,000 100,000 0
諸謝金 250,000 320,000 △ 70,000
慶弔費 140,000 140,000 0
清掃費 250,000 250,000 0
雑費 190,000 190,000 0
3 予備費 100,000 0 100,000
当期支出合計(C) 23,895,000 23,865,000 30,000
当期収支差額(A)−(C) 0 0 0
次期繰越収支差額(B)−(C) 0 0 0


 ■平成22年度 正味財産増減計算書
単位:円
当年度 前年度 増減
T.一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
  (1)経常収入
    @入会金収入 1 0 600,000 △ 600,000
    A会費収入 2 19,481,915 19,450,210 31,705
    B協賛金収入 3 594,173 0 594,173
    C研修会費収入 4 79,500 0
    D補助金収入 5 4,750,000 3,700,000 1,050,000
    E受取利息 6 4,374 21,396 △ 17,022
     経常収益計 7 24,909,962 23,771,606 1,138,356
  (2)経常費用
    @事業費
     総務委員会 8 2,390,721 2,132,189 258,532
     企画委員会 9 5,394,466 5,380,664 13,802
     広報委員会 10 1,325,127 1,471,097 △ 145,970
     緑の諮問委員会 11 1,553,175 1,316,664 236,511
     技術委員会 12 669,669 579,590 90,079
     安全委員会 13 927,495 789,376 138,119
     150周年協賛 14 709,630 0 709,630
       計 15 12,970,283 11,669,580 1,300,703
   A管理費 16 11,782,830 11,759,287 23,543
経常費用計 17 24,753,113 23,428,867 1,324,246
当期経常増減額 18 156,849 342,739 △ 185,890
 2.経常外増減の部
  (1)経常外収益 19 0 0 0
  (2)経常外費用 20 △ 124,000 △ 86,000 △ 38,000
当期経常外増減額 21 △ 124,000 △ 86,000 △ 38,000
当期一般正味財産増減額 22 32,849 256,739 △ 223,890
一般正味財産期首残高 23 11,432,374 11,175,635 256,739
一般正味財産期末残高 24 11,465,223 11,432,374 32,849
U.指定正味財産増減の部
V.正味財産期末残高 25 11,465,223 11,432,374 32,849


 ■平成22年度 財産目録
単位:円
―資産の部―
現金         (手元有高 725
普通預金      (横浜信用金庫本店 #317695 1,669,601
定期預金     (横浜信用金庫本店 #174943 2,020,893
            (ゆうちょ銀行 #50250-5355089-01 5,000,000
貯蔵品        (道路緑地台帳・アパッチュアカード 107,853-47,853 60,000
建物付属設備   (事務所内装  26,094
電話加入権     (3本 88,147-76,147 12,000
保証金        (事務所-住友生命- 2,734,800
資産合計 11,524,113
―負債の部―
仮受金       (研修会費 22,500
預り源泉税     (職員分ほか 36,390
負債合計 58,890
―差引正味財産― 11,465,223
この財産目録は原本に相違ありません。
平成    年   月   日        
社団法人横浜市造園協会会長 藤巻司郎

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